Faktúra 5262/23
Dátum vyhotovenia: 30.11.2023
Faktúra doručená: 30.11.2023
Číslo objednávky: 142/2023
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
vodné, stočné 25.08.23-24.11.2023
Názov položky:
vodné, 25.08.23-24.11.2023, 42.89 EUR
Názov položky:
stočné 25.08.23-24.11.2023, 58.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
101,28 EUR
ceny sú vrátane DPH