Faktúra 5079/25
Dátum vyhotovenia:
4.4.2025
Faktúra doručená:
8.4.2025
Číslo zmluvy:
493/2016, Dod.1
Dodávateľ
Základná škola
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963
SNP 1484
017 07 Považská Bystrica
IČO: 35995963
Odberateľ
Považská knižnica v Považskej Bystrici
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
Ulica Štúrova 41/14
017 45 Považská Bystrica
IČO: 34059059
energie 04/2025
Názov položky:
teplo 04/2025. PK SNP, 670.68 EUR
Názov položky:
elektrina 04.2025, PK SNP, 150.96 EUR
Názov položky:
voda 04/2025, PK SNP, 4.02 EUR
Názov položky:
stočné 04/2025, PK SNP, 5.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
831,49 EUR
ceny sú vrátane DPH